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  • 集團召開內部審計專業培訓會議

    時間:2023-03-03 08:45來源:審計部 作者:徐斌 點擊:

    3月2日,集團內部審計專業培訓會議在總部召開,滕州市審計局黨組成員、審計服務中心主任馬昭禮應邀出席會議,并作專題輔導講座。會議由集團黨委成員孫茂義主持,集團總部財務、審計人員,各企業財務及審計分管同志,財務、審計有關崗位人員40余人參加。

    會上,馬昭禮現場講授企業內部審計程序、重點及方法,內容涉及國家審計簡介、審計工作程序及工作重點、財經紀律紅線等各方面。馬昭禮指出,企業內部審計是管理工作的延伸,做好內部審計工作不僅是加強內部管理的需要,也是管理層加強自我保護的重要措施。要進一步強化審計功能,持續推進審計全覆蓋、全過程,有針對性地加強對重點行業、重點領域內審工作的指導,有效地發揮內部審計的基礎作用,為促進企業健康持續發展提供堅實保障。

    孫茂義在最后的總結講話中要求,大家要以此次培訓為契機,認真學習領會,學為所用,有為才有位,真正發揮審計的監督、管理、服務職能,當好領導的參謀,為集團規范化管理、提高經濟效益做出應有的貢獻。

    此次培訓達到了預期效果,授課講師和參培人員給予高度評價。

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